国际注册内部控制师CICS资格认证网络课程培训班报名通知本期课程报名信息报名时间:2026年6月14日前网络学习+直播课程:报名后至2026年7月12日考试时间:2026年7月中旬&nbs...
2026-03-27 34620
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2026-03-27 34620
8月7日晚间,ST天顺发布公告称,公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,为提高资金利用效率,增加公司收益,公司及各级子公司拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金...
2023-08-09 338
今年6月9日,成都正恒动力股份有限公司(简称“正恒动力”)成功过会,本次创业板IPO,公司计划募资4.87亿元用于汽车轻量化智能制造项目等项目。《电鳗财经》经调查研究发现,公司此次IPO招股书存在很多...
2023-08-09 371
理财子公司正站在全面净值化时代的舞台中央。去年股市和债市波动的轮番冲击下,包括银行理财子公司在内的大部分资管机构都遭遇了直接挑战,出现了产品频频破净、客户大量赎回、管理规模下滑等现象。今年以来,受益于...
2023-08-09 376
赣州市医疗保障局崇义分局按照事前、事中、事后控制的内部控制要求,建立了符合医保业务发展和管理需要的内控制度。通过长期组织实施,不断强化内控管理水平,增强内部风险防范意识,全力保障医疗保险基金安全平稳运...
2023-08-09 355
内部控制的权威人士AdrianCadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”,这一点从众多的企业失败案例都得到了验证。从我国的现实情况来看,企业内部控制普遍比较薄弱,有关挪用、侵占...
2023-08-09 402
为持续做好案防工作,严守不发生系统性金融风险底线,保障全行依法合规经营。按照监管机构和省、市分行案防工作要求,结合2023年“合规文化下基层”系列活动安排,近日,邮储银行安康市分行组织召开了2023年...
2023-08-09 344
审计的过程也是风险防控管理的过程,通过审计发现问题、整改问题、提出建议,及时揭示体制障碍、制度缺陷和管理漏洞。做好审计整改,既是对党员干部权力的约束和保护,更是对滥用权力的防范和矫正。7月31日上午,...
2023-08-08 336
近日,为深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,将主题教育成果转化为推动高质量发展的实际成效,审计处邀请我市企业内部控制审计方面的专家高树玉来校开展了关于校办企业内部控制风险防范专题...
2023-08-08 325
方案背景自2019年1月1日起施行的《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》中要求,各级各类行政单位和事业单位的会计核算应当具备财务会计与预算会计双重功能,实现财务会计与预算会计适度分离并相互衔...
2023-08-08 377
【问题】内控管理制度包括哪些?【答案】企业制定内控措施,一般至少包括以下内容:(1)建立内控岗位授权制度。对内控所涉及的各岗位明确规定授权的对象、条件、范围和额度等,任何组织和个人不得超越授权做出风险...
2023-08-07 448