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监管二处深入学习贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》(以下简称《意见》)文件精神,立足职责定位,坚持将内控工作嵌入财政监管工作各方面全流程,围绕学、防、改三个着力点,切实发挥好内控体系建设对财政监管工作的支撑保障作用。
坚持积极主动“学”,强化内控意识。监管二处组织开展内控建设专题培训会,全体人员深入学习《意见》及全国财会监督工作会议精神,系统学习《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》和湖北监管局内部控制操作规程,进一步精准把握内控建设要求,着力增强做好内控工作的思想自觉和行动自觉。结合警示教育活动,引导干部牢固树立依法监管理念,强化风险防控意识和纪律规矩意识,确保在日常工作中将各项制度执行落实到位。
坚持紧盯关键“防”,筑牢风险防线。坚持目标导向,把内控工作和业务工作同布置、同落实,将内控管理融入监管工作各个环节,压实各项工作责任。坚持问题导向,强化关键岗位、关键环节和重点业务的风险防控,将湖北监管局内部控制操作规程作为各项纪律的拓展和延伸,更好发挥内控在规范内部权力运行、提升内部治理水平、准确有效履行各项监管职责方面的重要作用。
坚持直面问题“改”,提升管理质效。坚持以评促效,按照内部控制自查自评工作方案,对照内部控制操作规程,对预算审核、决算审核、预算执行监控、银行账户审批、重点项目绩效评价等业务工作,从内控制度建设情况和执行情况进行全面自查自评,针对薄弱环节提出完善举措,进一步健全内控制度,强化流程管控,不断提升内控建设质量和风险防范效果。
发布日期:2023年11月01日
来源:财政部
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