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近日,辽宁监管局组织开展了2022年度内部控制检查评价工作,本次检查评价工作由局内控委安排部署,内控办联合机关党委联合实施,工作分为两个阶段,第一阶段组织各处室对照《财政部各地监管局内部控制办法》和我局内部控制操作规程,就党建、业务、内部管理、处室运行等进行全面梳理自查。第二阶段由局内控办和机关党委在各处室自查基础上开展检查,并重点对2021年内控检查问题整改落实、2022年巡视及审计工作查出问题的整改情况进行了认真评价。
本次检查评价完成了既定任务,达到了预期效果。一是通过检查对全局内控制度完备性、适用性和有效性进行了全面评估,查找隐患、堵塞漏洞,促进工作程序更加严谨规范,风险防范能力进一步提升。二是聚焦去年内控检查评价发现的问题,特别是今年巡视审计反馈的问题,对整改效果开展“回头看”,确保问题整改扎实到位,建立从内控体系根源上解决问题的长效机制,防止问题屡改屡犯、禁而不绝。
检查评价结果反映,全局抓内控、防风险意识全面提升,内控制度体系建设相对完备,保障制度发挥作用的体制机制比较健全,处室运行和业务运行较为规范顺畅,具备不发生重大风险隐患的内控基础。
发布日期: 2022年12月07日
来源:财政部
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