国际注册内部控制师CICS资格认证网络课程培训班报名通知本期课程报名信息报名时间:2026年6月14日前网络学习+直播课程:报名后至2026年7月12日考试时间:2026年7月中旬&nbs...
2026-03-27 34001
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内部控制术语讲解54:提名委员会在内部控制体系中,“提名委员会”是董事会下设的核心治理机构,其核心职能是对董事候选人及高层管理人员的选拔过程实施专业化控制,通过规范提名标准、优化选拔流程,保障企业核...
2025-12-01 570
内部控制术语讲解53:监控活动在内部控制体系中,“监控活动”是保障内控系统持续有效、动态优化的核心环节,其核心内涵是随时间变化评估业务活动绩效质量的持续性过程,通过跟踪内控执行情况、识别缺陷并推动整...
2025-11-30 557
内部控制术语讲解52:重要性原则在内部控制体系中,“重要性原则”是决定控制措施设计与强度的核心判断标准,其核心内涵是受保护事件的价值与公司总价值的关联程度——该价值相对于组织总价值占比越高,对应的控...
2025-11-28 548
内部控制术语讲解51:AICPA内部控制的定义在内部控制领域,美国注册会计师协会(AICPA)对“内部控制”的定义聚焦企业运营的实际保障需求,其核心内涵是涵盖企业组织计划及业务活动中采用的所有协调...
2025-11-27 540
内部控制术语讲解50:COSO内部控制定义在内部控制领域,COSO(美国反虚假财务报告委员会下属发起人委员会)对“内部控制”的定义是全球广泛认可的参考标准,其核心内涵是由企业董事会、管理层及其他人...
2025-11-26 649
内部控制术语讲解49:内部审计在内部控制体系中,“内部审计”是组织内部兼具“监督评估”与“价值提升”功能的核心职能,其核心内涵可从两方面界定:从组织职能层面,是拥有评估组织绩效、核查控制系统...
2025-11-25 644
内部控制术语讲解48:内部审计章程在内部控制与内部审计体系中,“内部审计章程”是明确内部审计定位、职权与责任的核心文件,其核心内涵是由董事会审核并批准的正式书面文件,主要功能是清晰概述内部审计的职权...
2025-11-24 505
临平:东湖街道导入全要素管理法强化“三资”审计监督 2025年以来,杭州市临平区人民政府东湖街道办事处(以下简称该街道)在陈家木桥经联社和泉漳经联社等“三资”管理专项审计工作中,探索导入全要...
2025-11-22 829
内部控制术语讲解47:信息与沟通在内部控制体系中,“信息与沟通”是串联内控各环节的核心支撑要素,核心内涵是围绕企业业务活动构建的“信息获取-传递-反馈”系统,能为从基层员工到管理层的所有人...
2025-11-21 659
内部控制术语讲解46:ICI风险与控制模型在内部控制体系中,“ICI风险与控制模型”是国际内部控制协会(ICI)提出的分层级内控框架,其核心内涵是将内部控制划分为控制环境、系统控制、交易处理控制三个...
2025-11-21 609