国际注册内部控制师CICS资格认证网络课程培训班报名通知本期课程报名信息报名时间:2026年6月14日前网络学习+直播课程:报名后至2026年7月12日考试时间:2026年7月中旬&nbs...
2026-03-27 53198
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2026-03-27 53198
3月8日宿迁讯金融活,经济活;金融稳,经济稳。作为扎根宿迁大地的国有商业银行,工商银行宿迁分行立足经济大局,以加强信贷投放支持经济脉动为主线,责无旁贷扛起使命担当,鼎力支持地方经济发展蹄疾步稳。20...
2023-03-10 618
自全省全市“三抓三促”行动启动以来,市纪委监委坚定落实省委、市委部署要求,带动全系统扎实推进“三抓三促”行动,激励引导纪检监察干部解放思想,实事求是,解决问题,真抓实干,切实以过硬本领、优良作风、扎实...
2023-03-10 596
建设清廉机关是贯彻落实党中央全面从严治党战略方针的重要抓手,是高质量推进清廉恩施建设的重要内容,是适应新形势的必然要求。近年来,州纪委监委机关坚持以党的政治建设为统领,以“好正实优”为目标,按照“有形...
2023-03-09 839
近日,财务处牵头组织召开“内部控制体系建设”项目总结会,标志着我院内部控制体系建设项目取得阶段性成果并进入执行阶段。申康医院发展中心审计内控部张婷主任、医院领导、职能部门负责人以及项目承办单位代表等4...
2023-03-09 660
乡镇的内部控制建设是提升国家治理体系和治理能力现代化的微观基础,是践行反腐倡廉、推进依法治国进程的重要抓手,是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是强化基层政府职能、助力镇域经济健康发展的长效...
2023-03-09 1169
内部控制一般指企业内部的控制运作,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。于董秘而言,参与公司内部控制不仅是董秘的日常工作,同时也是公司规范运作的必要条件。 ...
2023-03-09 605
内控审计报告是企业审计工作的一个重要结果,它对企业发展起着重要的作用。首先,内控审计报告能够使企业管理者在管理过程中拥有可供考虑的审计信息,从而帮助他们进行有效的决策。此外,通过审计报告,企业管理者可...
2023-03-09 680
为全面贯彻落实省、市持续深化“一改两为”会议精神,全面提高政府采购监管能力、运行效率和服务水平,池州市财政局近日印发《关于实施预算单位政府采购内控制度及采购联系人备案制度的通知》,全链条优化完善政府采...
2023-03-09 639
为确保2023年度内部控制体系有效运行,近日,大队组织召开内部控制工作小组第一次会议。会议由财务科科长主持,审计科、大队办公室、发展规划科、纪检办公室等内部控制工作小组全体成员参加。 &nb...
2023-03-09 592
内控合规管理工作会为贯彻落实市国资委关于加强和完善市管企业内控体系建设,提高重大风险防控能力的工作要求,总结回顾并持续推进市供销总社内控合规管理工作。近日, 市供销总社召开2023年内控合规...
2023-03-09 602