余杭:文旅集团运用"三流合一"思维做优内审项目 2025年,杭州余杭文化旅游投资集团(以下简称该集团)在下辖杭州余杭农业...
2025-12-26 14
为了加强学校内部控制建设,总结2022年内控建设情况,明确今后内控建设的重点任务,同时顺利推进我校2022年度内部控制报告编报工作开展,6月6日上午,学校召开了2023年内部控制工作领导小组会议。院长姚光业出席并主持会议,副院长辛秀兰出席会议。党政办公室、人事处、财务处、审计处、资产处、后勤基建处、信息中心等部门负责人参加了会议。

财务处处长张逢梅传达了财政部、市财政局的相关文件精神,汇报了2022年学校内控报告的主要内容,各个部门就报告情况进行了交流沟通。
各相关部门汇报了2022年内控控制建设、评价及编报情况。资产处就资产管理和政府采购进行了总结。审计处汇报了2022年风险评估、内控评价及整改情况和具体应用情况。党政办公室总结了合同管理的情况。后勤基建处汇报了建设项目管理情况。财务处主要针对预算管理、收支业务和货币资金管理等方面进行了总结。
姚光业指出,2022年学校内部控制工作卓有成效。各相关部门主动开展工作,学校内部控制工作持续深化和探索,已形成了一套较为科学合理、具有可操作性的内部控制管理工作体系,在促进依法治校、建立健全制度保障体系、规范经济活动、提高风险防控能力等方面取得显著成绩,为学校可持续高质量发展保驾护航。他指出,今后要进一步完善制度规范,加强内部控制建设,要做好“六化”,即一是内控管理规范化,二是工作流程科学化,三是履职人员专业化,四是内控监督常态化,五是内控宣传特色化,六是内控管理信息化。
姚光业强调,内控工作领导小组各部门要不断加强业务学习培训,把握内控建设的内在要求,深刻理解完善内控建设对学校发展的保障作用,既要完善权力制衡制度,保障集体决策制度顺畅合规运行,又要建立各部门间的沟通协调机制,形成管控合力,确保学校资源的合理配置和有效使用,以实际行动为学校高质量内涵式发展保驾护航。
来源: 北京电子科技职业学院财务处
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:https://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info?parentId=905884
联系电话:010-68004176、68004186
联 系 人:孙老师、邱老师
报名咨询二维码 :

相关文章
余杭:文旅集团运用"三流合一"思维做优内审项目 2025年,杭州余杭文化旅游投资集团(以下简称该集团)在下辖杭州余杭农业...
2025-12-26 14
淳安农商行导入舞弊三角理论强化员工审计监督 舞弊三角理论是由美国注册舞弊审核师协会创始人史蒂文·阿伯雷齐特提出。他认为,企业舞弊产生的原因是...
2025-12-17 271
临平:东湖街道导入全要素管理法强化“三资”审计监督 2025年以来,杭州市临平区人民政府东湖街道办事处(以下简称该街道)在陈家木桥经联社和泉...
2025-11-22 435
近年来,杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府(以下简称该镇)在鸬鸟镇前庄村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索运用“三全”策略,即审计内容“全覆盖”、质量管...
2025-10-27 262
近年来,杭州市余杭区径山镇人民政府(以下简称该镇)在径山村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索采取“三会”机制,即进点会、诊断会、研判会,着力发...
2025-09-25 225
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 401
《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)近日发布。《白皮书》显示,2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年,这一...
2025-07-07 516
由深圳市迪博技术有限公司编制的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》日前发布。对于如何优化上市公司内部控制规范体系,《白皮书》从监管机构层面、上...
2025-07-07 491