余杭:文旅集团运用"三流合一"思维做优内审项目 2025年,杭州余杭文化旅游投资集团(以下简称该集团)在下辖杭州余杭农业...
2025-12-26 10

为进一步加强财会监督,健全财会监督体制,提升财会监督效能,完善内部控制体系建设,扎实做好2022年度我校内部控制报告编报工作, 6月6日,学校召开2022年度内部控制报告编报工作布置会,副校长吴俊端主持会议。
吴俊端副校长就推进学校内控报告编报工作提出三点要求:一要根据我校2022年度内部控制的实际情况、存在的问题,及时制定相应的整改措施。二要统筹协调,明确分工,进一步整理现有内部控制制度和流程体系,做好“废改立”。三要强化主体责任,认真对照检查,查缺补漏,做好迎接上级主管部门抽查的准备。
会上,财务处处长张健传达了上级开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作有关文件精神。强调各部门要按照同一时间节点,科学准确编制报告内容,同时统筹协调做好内控报告与部门决算、预算绩效管理、政府采购、国有资产等工作的。要重点保证内控报告内容的真实性、完整性和规范性。要坚持问题导向和需求导向,做好问题整改。他最后对内控报告编报须收集的材料作了分工,各相关部门负责同志就做好内控报告编报展开了讨论。
学校内部控制领导小组办公室全体成员及相关工作人员参加会议。(图文/ 覃如媛 审核/张健)
来源:广西卫生职业技术学院
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:https://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info?parentId=905884
联系电话:010-68004176、68004186
联 系 人:孙老师、邱老师
报名咨询二维码 :

相关文章
余杭:文旅集团运用"三流合一"思维做优内审项目 2025年,杭州余杭文化旅游投资集团(以下简称该集团)在下辖杭州余杭农业...
2025-12-26 10
淳安农商行导入舞弊三角理论强化员工审计监督 舞弊三角理论是由美国注册舞弊审核师协会创始人史蒂文·阿伯雷齐特提出。他认为,企业舞弊产生的原因是...
2025-12-17 269
临平:东湖街道导入全要素管理法强化“三资”审计监督 2025年以来,杭州市临平区人民政府东湖街道办事处(以下简称该街道)在陈家木桥经联社和泉...
2025-11-22 435
近年来,杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府(以下简称该镇)在鸬鸟镇前庄村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索运用“三全”策略,即审计内容“全覆盖”、质量管...
2025-10-27 262
近年来,杭州市余杭区径山镇人民政府(以下简称该镇)在径山村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索采取“三会”机制,即进点会、诊断会、研判会,着力发...
2025-09-25 225
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 400
《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)近日发布。《白皮书》显示,2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年,这一...
2025-07-07 515
由深圳市迪博技术有限公司编制的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》日前发布。对于如何优化上市公司内部控制规范体系,《白皮书》从监管机构层面、上...
2025-07-07 490