2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 54
2023年11月27日至28日为了提升经济业务内部控制管理水平,中国医学科学院医学生物学研究所邀请了所内外专家在全所范围内进行2023年第二次经济业务内部控制培训,旨在促进国家制度在单位内部的有效落实实施,以及帮助员工更好地理解和运用内部控制制度,提高工作效率和质量。
内部控制是生物所管理的重要组成部分,对于保障生物所资产安全、财务报告真实完整、规范权力运行、提高运营效率和预防腐败具有重要意义。生物所通过多年制度建设,形成了相对完善的内部控制管理体系。本次培训主要针对内部控制的理论与实践以及生物所2023年新发制度进行讲解,涉及所内预算、采购、报销、工程、资产、合同、审计整改管理等各个方面。具体包括:财务管理、“三重一大”决策管理、采购管理、基建工程项目管理、物资管理、产成品管理、科研经费“包干制”项目管理、科研项目绩效管理、在职职工继续教育管理、房屋租赁管理、项目决策、内部控制体系建设、OA系统内部控制执行流程、风险识别与防范、内部审计理论与实践等。
在培训过程中,专家们通过理论与实例相结合的方式,具体形象地讲解了2023年新发制度的内容和运用方法。同时,本次培训特邀的所外专家就内部控制体系的建设、风险评估和防范,以及内部审计的实操运用等方面进行了详细的讲解。通过本次培训,参会人员对内部控制的重要性有了更深入的了解,也对所内各类经济制度有了更全面的理解,对今后的工作具有很大的指导意义。
生物所党委副书记、纪委书记吴俊同志总结指出:此次内部控制培训是提升单位内部管理水平的重要举措,也是提高所内工作效率降低业务风险的重要内容。未来,单位将继续加强内部控制体系建设及评价工作,提升管理水平,为保障生物所的健康发展做出更大的贡献。
来源:中国医学科学院医学生物学研究所
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:https://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info?parentId=905884
联系电话:010-68004176、68004186
联 系 人:孙老师、邱老师
报名咨询二维码 :
相关文章
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 54
《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)近日发布。《白皮书》显示,2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年,这一...
2025-07-07 81
由深圳市迪博技术有限公司编制的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》日前发布。对于如何优化上市公司内部控制规范体系,《白皮书》从监管机构层面、上...
2025-07-07 72
保险公司“瘦身”进行时。近日,泰康保险集团发布公告称,公司不再设立监事会,第三届监事会各监事自动离任。在此之前,日本财险(中国)、中国人保也已相继宣布...
2025-06-30 60
【大河财立方消息】6月30日消息,江苏证监局日前披露的行政监管措施显示,江苏江南农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏江阴农村商...
2025-06-30 57
财政部厦门监管局深入贯彻落实部党组决策部署和部内控委工作要求,将内部控制作为纵深推进全面从严治党、提升财政监管效能的重要抓手,通过强化政治引领、夯实制...
2025-06-30 55
货币经纪公司管理办法(2025年6月19日国家金融监督管理总局令2025年第6号公布自2025年8月1日起施行)第一章 总则第一条&nb...
2025-06-24 69
近日,中期协一次性公布了4则纪律处分,均与期货公司风险管理公司的场外衍生品业务相关。据期货日报记者不完全统计,自6月以来,中期协已公布了12则纪律处分...
2025-06-24 78