行政事业单位内部控制评价办法(试点版)第一章 总 则第一条 为规范行政事业单位内部控制评价工作,...
2025-05-16 20
2023年以来,潍坊市潍城区财政局坚持以“防风险、促发展、保安全、提绩效”为主线,加强财政内部控制工作,着力构建权责清晰、流程规范、监督有力的内控监督体系,不断提升财政防风险水平。
强化责任落实。成立内部控制工作领导小组,加强财政内控工作组织领导,统筹协调内控工作、审定重大风险和重要业务流程的内控机制,指导和督促财政内部科室(单位)建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。形成分工明确、责任清晰的内部控制组织管理架构。
推进有效实施。制定《潍城区财政局内部控制基本制度》以及8个专项制度,规范内部控制检查行为,保障内部控制检查有效实施,形成程序规范、制约有效的管理机制。
保障制度执行。强化财政监督与财政业务、财务管理紧密结合,统筹推进内控执行。对局机关各业务科室、事业单位内部控制制度建设和执行情况、相关会计账簿、凭证和会计资料进行了监督检查;按照《潍城区财政局内部控制考评办法》的考核指标、考核内容对局属部分单位内控制度执行情况进行评价,对检查发现的问题及时进行对接反馈和整改落实,确保内控制度得以有效执行。(记者 刘小娟 潍坊报道)
来源: 大众网
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