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2026-02-07 3441

2022年以来,福建晋江市财政局坚持依法履行财政职能,加强制度约束和过程监管,不断提高财政部门风险防控能力和内部管理水平,确保权力规范透明运行。
一是加强内控机制建设。成立机关内部控制委员会,对涉及资金分配、行政审批、财政执法、行业监管等162项业务职权逐一进行廉政风险点梳理排查,建立“1+3+15”的内控制度体系,即1个内控机制体系、3份专项风险管理办法、15项科室内部风险操作规程,不断完善财政内部控制制度,形成以制度管权、管事、管人的长效机制。
二是加强监督平台应用。突出应用“互联网+政务”规范行政权力运行,根据省、市“互联网+监管”工作部署要求,认真研究监管事项内容,厘清监管责任、统一监管标准,围绕“政府采购代理机构职业情况”“中介机构从事会计代理记账业务审批事项”等6个主项内容,细化填报监管事项子项55项、检查行为17条,确保监管行为有据可查、检查结果合理有效,促进行政执法规范运行。
三是加强财政信息公开。坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,严格落实《政府信息公开条例》,持续推进财政政策、财政预决算、政府采购等重点领域的财政信息公开工作,自觉接受社会监督。强化信息宣传,紧扣市委市政府工作要点,及时发布财政工作动态,不断增强财政工作透明度。2022年以来,累计公开政府信息68份,在《福建财政》《中国财政》等权威媒体刊发报道30余篇。
来源:中国经济网
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