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2025-12-26 201
沂南县财政局坚持问题导向、目标导向、结果导向,持续深化财政内控建设,拿出破解内控问题的实招、硬招,不断在重点领域和关键环节取得新突破,为深化财税改革创造条件,提供动力。
一、制定工作方案统筹推进。为加强财政内控建设,县财政局印发了《2024年沂南县财政局内控内审工作方案》,明确工作目标、范围内容、工作流程、责任追究,提出了五大工作任务,统筹推进内控工作。一是机关财务内审,对机关财务在会计核算及会计基础工作等方面进行内部审计,不断提升机关财务会计基础管理水平;二是单位、科室全流程内控检查,依据8个专项办法和科室内部控制操作规程,全面检视内控管理情况,及时进行风险提示;三是专项资金内审,将专项资金相关科室纳入内部控制组织管理架构,对资金流进行全链条排查,帮助资金主管单位、科室堵塞漏洞、补齐短板;四是重点岗位、重点环节内控检查,聚焦关键环节进行检查,揭示可能存在的风险点,提出加强内部控制的建议;五是开展局机关内控考评,对各科室内部控制建立和执行情况进行考核和评价,激励先进,鞭策后进。
二、聚焦薄弱环节巩固成果。聚焦内控薄弱环节,多措并举,不断推动内控建设向“见成效”转变。一是深化内控复核。强化对内控检查反映的问题进行复核,查找问题产生的根源,避免屡审屡犯问题发生;对复核认定的内控问题,撰写内控检查报告,督促查出问题与落实整改相结合。二是优化内控考评。根据局内部控制考评办法,对局属各单位、科室内部控制制度建立和执行情况进行定量、定性的考核和评价、切实考出实情、评出实绩。三是强化结果运用。对苗头性、共性问题,以内控风险提示、风险事件通报等方式予以揭示,推进举一反三源头治理。将内控检查、内控考评等内控工作成果运用到改进工作、评先评优等方面,提升内控工作成效。
三、推动内控内审深度融合。注重扩大工作成效,持续推动内控内审深度融合。根据工作要求,持续深入推进财政内控建设和内审工作,着力固根基、抓重点、补短板、强弱项,抓好内控制度贯彻落实,持续完善内控考评,深化内控审核,做实内控检查,强化内控日常管理,加大内控培训交流力度,不断提升财政内控管理水平,有效防范财政业务与廉政风险。同时突出审计重点,改进方式方法,不断强化内审工作。
下一步,县财政局将内控建设纳入常态化管理,努力让内控管理见实效,切实发挥财会监督职能作用,将内控检查变成常态机制,对发现的问题及时督促整改,让内控切实成为整改问题的“鞭”与“尺”。(通讯员 李兰慧)
(来源:鲁南网)
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