2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 95
江西局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,按照国家局党组决策部署和财政部内控工作要求,将完善制度建设和规范内控执行紧密结合,牢固树立依法行政理念,持之以恒强化内控约束,不断推进内控管理工作取得新进展。
一、强化组织领导,压实各级责任
按照内控建设相关要求,采取有力措施,高标准定位、高起点谋划、高质量推进。建立内控建设管理领导小组,全面领导内控管理工作,由局主要负责同志任组长,各分管局领导任副组长,办公室、财务处、政法处、机关党委、纪检室主要负责人为小组成员,各处室对照职责抓好本处室内控管理工作。完善“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系,为抓好内控工作提供了有力组织保障
二、强化制度建设,扎紧制度“笼子”
坚持以贯彻落实财政制度、不断完善内控体系为主线,自觉将内控建设作为落实全面从严治党、提升工作效能的有力抓手。一是持续优化顶层组织架构建设,确保内控工作上下贯通,执行有力,确保内部流程标准规范,确保岗位设置及职责权限划分合理,不相容职务相互分离,确保实现不同岗位之间权责分明、相互制约、有效监督,确保内控顶层设计科学有效和机关各项工作顺利推进。二是构建与新职能相匹配的制度体系,按照财政部内部控制建设有关要求,结合江西局实际情况以及审计发现的问题,及时总结反思并补齐内控短板,及时梳理修订、完善各类制度办法,细化业务操作规程,修订内控制度手册,实现内控制度覆盖全局所有重点环节,不断提高内控制度的实时性、针对性和有效性。
三、强化风险管控,实现闭环管理
坚持以制度执行为抓手,防范化解风险为目标,着重做好日常审批、预算审核、专项审计、财务管理等重点领域、关键岗位风险防控。同时在工作流程上实现闭环管理,每项操作规程或实施细则,都在决策、执行、监督、改进、反馈、成果应用上实现全过程闭环管控,做到全面有效制衡。
下一步,我局将坚持问题导向、目标导向、结果导向,坚持强弱项、补短板,突出核心业务、关键环节、重点领域风险防范,切实把内控行为落实在日常工作上,把内控精神融入规章制度中,不断拓展内控的宽度和深度,进一步加强内部控制评价监督成果转化,注重内控建设与业务、政务、党务建设融合推进,不断推动提升内控工作水平。(惠舒磊)
(来源:江西局 编 辑:也禾)
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:https://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info?parentId=905884
报名电话:400-098-1119 15810764339(微信同号)
联 系 人:孙老师、邱老师
报名咨询二维码 :
相关文章
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 95
《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)近日发布。《白皮书》显示,2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年,这一...
2025-07-07 128
由深圳市迪博技术有限公司编制的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》日前发布。对于如何优化上市公司内部控制规范体系,《白皮书》从监管机构层面、上...
2025-07-07 109
保险公司“瘦身”进行时。近日,泰康保险集团发布公告称,公司不再设立监事会,第三届监事会各监事自动离任。在此之前,日本财险(中国)、中国人保也已相继宣布...
2025-06-30 83
【大河财立方消息】6月30日消息,江苏证监局日前披露的行政监管措施显示,江苏江南农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏江阴农村商...
2025-06-30 83
财政部厦门监管局深入贯彻落实部党组决策部署和部内控委工作要求,将内部控制作为纵深推进全面从严治党、提升财政监管效能的重要抓手,通过强化政治引领、夯实制...
2025-06-30 85
货币经纪公司管理办法(2025年6月19日国家金融监督管理总局令2025年第6号公布自2025年8月1日起施行)第一章 总则第一条&nb...
2025-06-24 105
近日,中期协一次性公布了4则纪律处分,均与期货公司风险管理公司的场外衍生品业务相关。据期货日报记者不完全统计,自6月以来,中期协已公布了12则纪律处分...
2025-06-24 112