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2024-02-22 688
为进一步贯彻落实内控工作要求,切实完善财政权力运行制约和监督机制,按照局党组统一安排,监管一处组织开展2021年度内控考评工作,全面客观评价全年内控工作落实情况。
我处抽调精干力量组成专项小组认真开展处室自评和交叉互审工作。
自评工作中,我处对照2021年度工作清单,逐项对照考评指标,全面梳理内控制度落实情况,客观准确评估各项业务内控质量。交叉互审中,联合雄安监管处对监管二处进行内控现场考核,综合运用查阅部分业务档案、座谈访谈等方式,细致深入核实该处内控工作情况,并抽查增值税退税、预算单位账户审核等业务档案资料。
通过开展内控考评,有效提升了内控意识,推动了内控制度落实,实现了以评促控的预期成效。
发布日期: 2023年01月05日
来源:财政部
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