2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 131
《金东城投集团监督工作联席会议实施办法》近日正式出台。着眼存在的经营管理粗放、内控机制虚化以及监管机制不完善、制度体系不健全、监督检查不到位等问题,金东城投集团纪委牵头,协同监察专员办、各支部纪检委员、集团综合管理部、财务部、法务审计部、集团工会等部门,实行监督工作联席会议,建成“廉洁风险联防工作室”。
“廉洁风险联防工作室”每季度召开一次联席会议,通过监督事项会商研判、监督工作协同开展、违纪违法问题线索移送、监督措施协作配合、监督成果共享运用的工作机制,更好发挥企业纪委统筹内部监督的作用。集团纪委书记表示,联防工作要突出“国企姓党”根本属性,推动政治监督具体化、精准化、常态化;突出巡视巡察整改,把整改融入国企转型发展全过程;突出“廉洁金东”建设,一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”;突出风腐同治同查,加固“八项规定”精神和泰州市“十条禁令”落地落实。
“廉洁风险联防工作室”成立以来,对工程领域、混改企业巡察整改落实情况进行专题督导,约谈整改不力、敷衍整改相关责任人6人。紧盯工程领域的决策审批、招投标、物资采购、项目实施、资金管理等环节,紧扣混改企业的公司治理、制度建设、投资收益、运营管理、风险防控,列出整改问题清单21份。建立完善内部管理制度28项、工程管理制度6项、混改企业规范管理意见3项,向有关部门制发建议书4份。
来源:泰州日报
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:https://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info?parentId=905884
联系电话:010-68004176、68004186
联 系 人:孙老师、邱老师
报名咨询二维码 :
相关文章
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 131
《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)近日发布。《白皮书》显示,2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年,这一...
2025-07-07 181
由深圳市迪博技术有限公司编制的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》日前发布。对于如何优化上市公司内部控制规范体系,《白皮书》从监管机构层面、上...
2025-07-07 153
保险公司“瘦身”进行时。近日,泰康保险集团发布公告称,公司不再设立监事会,第三届监事会各监事自动离任。在此之前,日本财险(中国)、中国人保也已相继宣布...
2025-06-30 105
【大河财立方消息】6月30日消息,江苏证监局日前披露的行政监管措施显示,江苏江南农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏江阴农村商...
2025-06-30 103
财政部厦门监管局深入贯彻落实部党组决策部署和部内控委工作要求,将内部控制作为纵深推进全面从严治党、提升财政监管效能的重要抓手,通过强化政治引领、夯实制...
2025-06-30 117
货币经纪公司管理办法(2025年6月19日国家金融监督管理总局令2025年第6号公布自2025年8月1日起施行)第一章 总则第一条&nb...
2025-06-24 131
近日,中期协一次性公布了4则纪律处分,均与期货公司风险管理公司的场外衍生品业务相关。据期货日报记者不完全统计,自6月以来,中期协已公布了12则纪律处分...
2025-06-24 141