2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 105
近日,浙江省湖州市德清县交通水利集团为更好提升内控管理质量,进一步优化内控管理体系,切实落实审计成效,召开了“如何提高内控管理质量”座谈会,会议紧扣提升内控管理主题,围绕落实制度实施、聚焦多元人才培养、优化内控流程等进行了激烈的讨论交流,提出了以实践为基础,知识来保障的观点,为加强企业内控治理起到了指导作用。
德清县交通水利集团自成立以来,一直重视内部审计在发展中的监督作用,去年通过落实整改专项审计发现的17个问题,避免可能造成损失近112.62万元。近期,按照23年内审计划,开展了对招标管理及标后履约情况的专项审计,以“管好关键人,管到关键处,管住关键事,管在关键时”的工作目标,切实发挥内审监督作用。
“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”从内控理论到审计实践,德清县交通水利集团紧跟二十届中央审计委员会第一次会议精神,致力于把党中央部署把握准、领会透、落实好,进一步推进新时代审计工作高质量发展。(图片:沈云麒)(中国日报浙江记者站 马振寰)
来源:中国日报中文网
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:https://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info?parentId=905884
联系电话:010-68004176、68004186
联 系 人:孙老师、邱老师
报名咨询二维码 :
相关文章
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 105
《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)近日发布。《白皮书》显示,2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年,这一...
2025-07-07 144
由深圳市迪博技术有限公司编制的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》日前发布。对于如何优化上市公司内部控制规范体系,《白皮书》从监管机构层面、上...
2025-07-07 120
保险公司“瘦身”进行时。近日,泰康保险集团发布公告称,公司不再设立监事会,第三届监事会各监事自动离任。在此之前,日本财险(中国)、中国人保也已相继宣布...
2025-06-30 91
【大河财立方消息】6月30日消息,江苏证监局日前披露的行政监管措施显示,江苏江南农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏江阴农村商...
2025-06-30 91
财政部厦门监管局深入贯彻落实部党组决策部署和部内控委工作要求,将内部控制作为纵深推进全面从严治党、提升财政监管效能的重要抓手,通过强化政治引领、夯实制...
2025-06-30 98
货币经纪公司管理办法(2025年6月19日国家金融监督管理总局令2025年第6号公布自2025年8月1日起施行)第一章 总则第一条&nb...
2025-06-24 113
近日,中期协一次性公布了4则纪律处分,均与期货公司风险管理公司的场外衍生品业务相关。据期货日报记者不完全统计,自6月以来,中期协已公布了12则纪律处分...
2025-06-24 120