内控网|深耕企业内控,聚力同行共研精进✨专注企业内控·精选核心学习资讯✨💡夯实专业知识·助力职场稳步进阶✨💬深度专业交流·实操经验互鉴✉...
2026-02-07 2484
审计的过程也是风险防控管理的过程,通过审计发现问题、整改问题、提出建议,及时揭示体制障碍、制度缺陷和管理漏洞。做好审计整改,既是对党员干部权力的约束和保护,更是对滥用权力的防范和矫正。7月31日上午,规划院召开内控检查和审计整改专题会议,林寿明院长、邓诗泉书记、薛春泉副院长、刘新科总工程师、陈海亮副院长出席会议,院各部门负责人、岭南院负责人参加了会议。

会上,陈海亮副院长传达了陈俊光厅长在审计整改工作布置会上的讲话精神,财务科科长罗勇汇报了规划院2022年预算执行审计发现问题清单和内部控制检查整改结果情况。院领导分别针对审计发现问题提出了相应的整改意见和建议。
最后,林寿明院长强调,审计工作对我院内部管理和监督具有非常重要的意义,是对单位正常工作运行情况的一次全面体检。做好本次审计整改工作对提升我院管理水平有促进作用。
下一步,各部门要不折不扣、从严从实抓好审计整改落实,一要提高政治站位,认真学习并传达俊光厅长在审计整改工作布置会上的讲话精神;二要高度重视整改工作,坚持问题导向和目标导向,列好整改清单和销号清单,按时按要求落实审计问题整改;三要深入摸排,对号入座,举一反三,加强源头治理,避免屡审屡犯;四要及时学习掌握审计、财务和采购等方面的新政策,提高依法管理水平。五要让审计整改成为确保审计成果落地的有效手段,要以高质量审计成果为我院服务绿美广东生态建设保驾护航!
来源:广东省林业调查规划院
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:https://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info?parentId=905884
联系电话:010-68004176、68004186
联 系 人:孙老师、邱老师
报名咨询二维码 :

相关文章
内控网|深耕企业内控,聚力同行共研精进✨专注企业内控·精选核心学习资讯✨💡夯实专业知识·助力职场稳步进阶✨💬深度专业交流·实操经验互鉴✉...
2026-02-07 2484
内控领域的同仁挚友:岁序更替,华章日新。值此辞旧迎新之际,向每一位深耕内控赛道、坚守合规初心的同行者,致以最诚挚的新年祝福!内控是企业稳健发展的基石,...
2026-01-01 1914
余杭:文旅集团运用"三流合一"思维做优内审项目 2025年,杭州余杭文化旅游投资集团(以下简称该集团)在下辖杭州余杭农业...
2025-12-26 1385
淳安农商行导入舞弊三角理论强化员工审计监督 舞弊三角理论是由美国注册舞弊审核师协会创始人史蒂文·阿伯雷齐特提出。他认为,企业舞弊产生的原因是...
2025-12-17 649
临平:东湖街道导入全要素管理法强化“三资”审计监督 2025年以来,杭州市临平区人民政府东湖街道办事处(以下简称该街道)在陈家木桥经联社和泉...
2025-11-22 580
近年来,杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府(以下简称该镇)在鸬鸟镇前庄村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索运用“三全”策略,即审计内容“全覆盖”、质量管...
2025-10-27 404
近年来,杭州市余杭区径山镇人民政府(以下简称该镇)在径山村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索采取“三会”机制,即进点会、诊断会、研判会,着力发...
2025-09-25 360
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 566