内控网|深耕企业内控,聚力同行共研精进✨专注企业内控·精选核心学习资讯✨💡夯实专业知识·助力职场稳步进阶✨💬深度专业交流·实操经验互鉴✉...
2026-02-07 3447

中新经纬11月30日电 深圳证监局网站30日公布两则监管措施信息,深圳市尚荣医疗股份有限公司(下称尚荣医疗)被责令改正,公司董事长及财务负责人被警示。

深圳证监局网站截图(下同)
财务核算和内控等方面规范运作存问题
深圳证监局指出,经查,尚荣医疗存在以下问题:
一、2019年至2021年年度财务报告存在会计差错
2023年4月29日,公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,追溯调整2019年度至2021年度财务报表。经查,公司对鹤山市人民医院整体建设项目相关的前期差错更正不符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》第十二条的相关规定。
上述事项反映出公司2019年至2021年年度报告中相关财务数据信息披露不准确,不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条第一款的相关规定。
二、存货管理及核算不规范
公司子公司合肥普尔德医疗用品有限公司存货管理系统与财务核算系统未有效衔接,对存货管控不严,导致成本结转金额不准确,影响了相关财务信息披露的准确性。
此外,公司还存在部分制度更新不及时、个别事项未进行内幕信息知情人登记情形。
深圳证监局认为,上述情况表明公司财务核算和内部控制等方面的规范运作存在问题。
公司被责令改正,董事长及财务负责人被警示
根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,深圳证监局决定对尚荣医疗采取责令改正的监管措施,公司应按照以下要求采取有效措施进行改正,并于收到决定书之日起30日内向深圳证监局提交书面整改报告:
一、公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习和培训,不断提高履职能力,忠实勤勉、谨慎履职,切实提高公司经营管理和规范运作水平。
二、公司应夯实财务核算基础,增强财务人员的专业水平,提升会计核算和财务管理的能力和水平,从源头保证财务报告信息质量。
三、公司应高度重视整改工作,强化内部管理,加强存货管理信息系统建设,对存货内部控制薄弱环节进行全面梳理和改进,切实提升公司内控有效性。
此外,深圳证监局认为,梁桂秋作为公司董事长兼总经理、游泳作为公司财务负责人,对上述问题负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条第三款和第五十二条的规定,深圳证监局决定对梁桂秋、游泳分别采取出具警示函的监管措施。
资料显示,深圳市尚荣医疗股份有限公司成立于1998年,于2011年在深交所上市。公司主要业务是医疗产品生产销售、医疗服务、健康产业运营等。公司主要产品包括医疗专业工程、医疗设备销售及医院后勤托管服务等。
据尚荣医疗2022年年报,梁桂秋1963年出生,MBA,中国国籍。其于1998年创立尚荣医疗,并自公司成立至今,一直担任董事长、总经理,现任江西尚荣投资有限公司执行董事、总经理,深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事,合肥普尔德医疗用品有限公司副董事长,香港尚荣集团有限公司董事,深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理,深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事长,张家港市锦洲医械制造有限公司董事长,安徽尚荣投资有限公司执行董事,富平县尚荣医院投资管理有限公司董事,深圳市普尔德医疗科技有限公司董事,普尔德控股有限公司董事等职务。其2022年从公司获得的税前报酬总额为57万元。
游泳1973年出生,大专,中级会计师、注册会计师、注册资产评估师,中国国籍。曾任中国农业银行湖南省益阳分行南县支行会计、深圳深信会计师事务所项目经理、深圳深信会计师事务所部门经理、立信会计师事务所深圳分所业务经理、高级经理。2014年10月加入公司任财务负责人,现任公司财务总监和重庆尚荣健康产业有限公司董事。其2022年从公司获得的税前报酬总额为41.16万元。
业绩方面,2023年前三季度,公司营收9.19亿元,同比下降2.26%;归母净利润1351.51万元,同比增长130.11%。
来源:中新经纬APP
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:https://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info?parentId=905884
联系电话:010-68004176、68004186
联 系 人:孙老师、邱老师
报名咨询二维码 :

相关文章
内控网|深耕企业内控,聚力同行共研精进✨专注企业内控·精选核心学习资讯✨💡夯实专业知识·助力职场稳步进阶✨💬深度专业交流·实操经验互鉴✉...
2026-02-07 3447
内控领域的同仁挚友:岁序更替,华章日新。值此辞旧迎新之际,向每一位深耕内控赛道、坚守合规初心的同行者,致以最诚挚的新年祝福!内控是企业稳健发展的基石,...
2026-01-01 1964
余杭:文旅集团运用"三流合一"思维做优内审项目 2025年,杭州余杭文化旅游投资集团(以下简称该集团)在下辖杭州余杭农业...
2025-12-26 1445
淳安农商行导入舞弊三角理论强化员工审计监督 舞弊三角理论是由美国注册舞弊审核师协会创始人史蒂文·阿伯雷齐特提出。他认为,企业舞弊产生的原因是...
2025-12-17 733
临平:东湖街道导入全要素管理法强化“三资”审计监督 2025年以来,杭州市临平区人民政府东湖街道办事处(以下简称该街道)在陈家木桥经联社和泉...
2025-11-22 647
近年来,杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府(以下简称该镇)在鸬鸟镇前庄村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索运用“三全”策略,即审计内容“全覆盖”、质量管...
2025-10-27 454
近年来,杭州市余杭区径山镇人民政府(以下简称该镇)在径山村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索采取“三会”机制,即进点会、诊断会、研判会,着力发...
2025-09-25 407
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 638