行政事业单位内部控制评价办法(试点版)第一章 总 则第一条 为规范行政事业单位内部控制评价工作,...
2025-05-16 31
根据市社工作部署,按照《延安市供销合作社关于对社有企业资产管理及内部管控开展监督检查的通知》和直属企业监督检查动员会工作安排,12月19日至21日,市社监事会办公室、机关纪委、企业管理科和内部审计科组成联合检查组,深入直属企业开展社有企业资产管理和内部控制制度建设情况监督检查。
检查组认真查阅了各直属企业固定资产台账、记账凭证、资产运营情况;对各企业财务管理、采购管理、财务制度、财务人员教育培训管理、廉政风险防控体系、“三重一大”等规章制度建立落实情况进行了检查,查找并反馈了各企业内控制度建设方面存在的问题。
检查组要求,各直属企业要进一步提高站位,充分认识企业内控制度建设的重要性,夯实责任,强化措施,确保社有资产保值增值。要进一步建立完善党风廉政建设和财务管理等各项规章制度,补齐制度短板,健全企业管理制度体系,强化制度执行,提高财务管理质量。要进一步强化民主决策、民主监督,严格执行“三重一大”等制度,坚决防范化解风险隐患;要聚焦反馈问题,狠抓整改落实,全面提高工作质量,加快形成决策科学、运行规范、监督有效的社有企业管理机制。
来源:陕西省人民政府网站/延安市供销社
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