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2025-07-07 95
12月22日,集团组织召开内部审计工作推进会。集团审计内控部、省交建公司、省交控建工集团,省路桥集团、省交控绿产公司、省交通检测公司法务审计部负责人参加了会议。
会议学习了二十届中央审计委员会第一次会议精神、全国审计工作会议精神、省委审计委员会第四次会议精神及《中央审计委员会办公室 审计署印发关于<进一步规范经济责任审计工作有关事项>的通知》,听取二级公司2023年度内部审计工作推进情况,并对下一步内审工作提出要求。
会议要求,一是集团内审人员要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深思细悟习近平总书记重要讲话精神,进一步增强做好新时代新征程审计工作的信心和勇气,敢于担当、敢于碰硬,在职责范围内大胆监督、如实报告。二是持续更新和充实专业知识、积累经验,提高理论水平和业务技能,不断探索审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,提升审计质量,依法忠实履行审计监督职责。三是集团内审工作聚焦主责主业开展审计监督,突出问题导向,常态化抓好“经济体检”。要注重围绕各单位的主要问题、热点问题、经常出现的问题环节,明确工作重点,切实找准审计工作服务集团高质量发展的切入点、着力点、主攻点,确保集团党委决策部署得到有效落实,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥实效,为集团高质量发展贡献审计力量。
来源:青海省交通控股集团
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