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2025-07-07 86
近日,什邡市司法局组织召开内部控制建设监督检查整改工作会,局班子成员,各业务股室负责人参加本次工作会。
会议指出,要针对财政局对我单位内控制度建设检查反馈的问题,认真查找原因,明确整改的重点。一是要进一步加强内部管理,严格执行“三重一大”集体决策记实制度,如实、全面、准确地记录决策过程和决策结果,确保重大事项决策过程及决策结果记录完整。二是要进一步提高财务管理水平,规范财务管理流程,明确财务审批权限和程序;加强预算管理,科学编制预算,严格执行预算;强化收支管理,确保收入及时足额上缴,支出符合规定。三是要进一步完善单位内部控制制度,细化内部管理流程,完善考核办法,形成制度化管理。四是要进一步加强资产管理,加强资产购置、保管、使用、处置等内部管理,定期盘点资产,确保账实相符。五是要进一步强化内部监督,建立健全内部审计和监督制度,加强对重点领域和关键环节的监督检查,及时发现和纠正问题。
来源:市司法局/什邡市人民政府办公室
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