内控领域的同仁挚友:岁序更替,华章日新。值此辞旧迎新之际,向每一位深耕内控赛道、坚守合规初心的同行者,致以最诚挚的新年祝福!内控是企业稳健发展的基石,...
2026-01-01 1137

1月10日上午,学校在崇德楼413会议室召开内部控制建设体系改版工作布置会议。会议由刘芳武副校长主持,党委宣传部、纪委办公室、执纪审查室、党政办公室、发展规划处、财务处(审计处)、后勤处、资产管理中心、教育信息化管理中心等部门负责人参加会议。
会上,财务处(审计处)处长姜超简要介绍了高校内部控制的内涵外延及我校内部控制建设历程。他指出,内部控制体系建设是高校自身治理体系提升的重要举措,要进一步优化业务流程、明晰管理界面、健全规章制度,强化一体运营能力,提高运营效率与效益,实现学校持续健康发展。与会人员对学校内部控制建设体系文件改版的内容进行了充分地交流和讨论。
刘芳武在总结讲话中指出,内部控制建设是高校依法从严治校的内在需求也是高校内部治理的必需手段和有效工具。在对内部控制建设体系文件改版工作进行部署时,刘芳武强调,一是要推进内部控制建设,优化业务流程;二是要健全规章制度,控制业务风险;三是要确保制度与材料完整融合,决策程序流程前移;四是要实现管理表单化,表单信息化。( 财务处(审计处) 汤丽丽)
来源:江苏航运职业技术学院
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:https://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info?parentId=905884
联系电话:010-68004176、68004186
联 系 人:孙老师、邱老师
报名咨询二维码 :

相关文章
内控领域的同仁挚友:岁序更替,华章日新。值此辞旧迎新之际,向每一位深耕内控赛道、坚守合规初心的同行者,致以最诚挚的新年祝福!内控是企业稳健发展的基石,...
2026-01-01 1137
余杭:文旅集团运用"三流合一"思维做优内审项目 2025年,杭州余杭文化旅游投资集团(以下简称该集团)在下辖杭州余杭农业...
2025-12-26 1335
淳安农商行导入舞弊三角理论强化员工审计监督 舞弊三角理论是由美国注册舞弊审核师协会创始人史蒂文·阿伯雷齐特提出。他认为,企业舞弊产生的原因是...
2025-12-17 589
临平:东湖街道导入全要素管理法强化“三资”审计监督 2025年以来,杭州市临平区人民政府东湖街道办事处(以下简称该街道)在陈家木桥经联社和泉...
2025-11-22 536
近年来,杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府(以下简称该镇)在鸬鸟镇前庄村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索运用“三全”策略,即审计内容“全覆盖”、质量管...
2025-10-27 357
近年来,杭州市余杭区径山镇人民政府(以下简称该镇)在径山村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索采取“三会”机制,即进点会、诊断会、研判会,着力发...
2025-09-25 321
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 507
《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)近日发布。《白皮书》显示,2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年,这一...
2025-07-07 641