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2025-05-08 8
1月31日,中国一重召开2024年审计年度工作会议暨审计领导小组(扩大)会议,集团公司董事长、党委书记徐鹏发表讲话,集团公司党委常委、总会计师李冲天主持会议。
徐鹏指出,各单位要切实增强对审计工作重要性的认识,充分认识做好内部审计和合规工作的重要意义,充分认识内部审计监督工作是集团公司高质量可持续发展的“自我免疫机制”,是及时发现经营问题,推动企业管理自我完善、自我提升的重要抓手。要通过织密审计监督和责任约束“制度之网”,提升合规经营水平,实现从速度规模型向质量效益型转变。
徐鹏强调,坚持和加强党的领导是做好内部审计监督工作的根本保证。各单位要把党对国有企业的领导有机融入内部审计监督工作中,把党中央对审计工作的重要部署要求落实落细落到位。要按照建立中国特色现代企业制度要求,进一步建立健全内部审计在董事会、审计委员会直接领导下的工作体制,不断提高内部审计工作的能力和水平。要强化内部审计监督体系和制度建设,健全“上审下”内部审计监督工作机制,确保全年审计重点工作任务质效。要扎实做好2024年内部审计监督各项工作,用政治眼光分析审计发现的问题,坚持把政治标准、政治要求贯穿到内部审计工作全过程、各环节。要切实发挥日常风险及重大经营风险预警功能,强化法律合规审核把关作用,有效提升风险管控合规运营效率。
徐鹏要求,要着力打造高素质专业化监督队伍,健全追责体系,深化对审计整改的思想认识,牢固树立“有问题没发现是失职、发现问题不报告是渎职”的意识,强化权力监督制约,推动内部审计监督法务合规工作再上新台阶,为推动深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业作出新的更大贡献。
会上,集团公司首席合规官,审计与风险管理部(法律事务部)总经理胡恩国作《2024年内部审计工作报告》。
李冲天就贯彻落实会议精神提出要求。一要传达贯彻落实会议精神,确保会议精神落实落地。二要汲取教训,举一反三,充分审视现有的业务模式和内部管理现状,促进合规经营。三是审计与风险管理部(法律事务部)要完善工作重点,制定学法、懂法、守法工作计划并有计划组织开展,不断提高公司管理水平。
股份公司副总工程师以上领导,职能部门负责人,各子公司、事业部、中心主要负责人、财务负责人参加会议。(文 图 | 常亮亮 李玉龙 编 辑 | 吴桂欣 责 编 | 高文超 审 核 | 江 仲)
来源:澎湃新闻·澎湃号·政务
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