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ST鼎龙:部分内控事项的落实方案及审计机构对有关事项的审计意见存在较大不确定性

内控新闻 2024年03月07日 11:46 150 内控网

      金融界3月5日消息,有投资者在互动平台向ST鼎龙提问:请问公司去年审计提出的几个内控问题,公司现在还有几项没有解决?如果补偿问题仍未落实,今年年报后会披星还是可能退市?谢谢。


      公司回答表示:公司2022年度内控非标意见所涉事项及相关整改措施敬请查阅公司于2023年4月28日披露的《董事会关于非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》等相关公告。2023年以来,公司积极推动落实有关整改措施,具体情况敬请留意后续将与年报一同披露的2023年度内部控制自我评价报告等相关公告。截至目前,公司暂不涉及退市风险警示的相关情形,公司部分内控事项的落实方案及审计机构对有关事项的审计意见尚存在较大不确定性,敬请广大投资注意相关风险。

(来源: 金融界AI电报)




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