内控领域的同仁挚友:岁序更替,华章日新。值此辞旧迎新之际,向每一位深耕内控赛道、坚守合规初心的同行者,致以最诚挚的新年祝福!内控是企业稳健发展的基石,...
2026-01-01 1615
北京市审计局印发《2025年内部审计工作的指导意见》,从四个方面明确全年内部审计工作的重点任务。强化政治意识,坚决落实党对内部审计工作的全面领导。明确各单位内部审计工作要贯彻落实相关法律法规,建立健全单位(党组)领导内部审计工作的体制机制,把加强党的全面领导落实到内部审计工作全过程各环节。加强上级内部审计机构对下级内部审计机构的领导,重要审计报告直接报送单位党委(党组)。立足经济监督定位,聚焦内部审计主责主业。重点从重大战略推进落实、重大项目建设、重大举措落实,财政财务收支和资产负债损益,内部管理领导干部(人员)经济责任,内部控制和风险管理等方面,对内部审计的重点内容、关键环节等提出指导意见。聚焦审计监督全覆盖,不断提升内部审计工作的质效。从做实研究型审计、持续推进审计监督全覆盖、狠抓审计整改和成果运用、推动与其他各类监督贯通协同以及提升规范化水平强化审计质量控制五个方面提出工作要求。聚焦能力作风,强化内部审计队伍建设。从培养内部审计人员政治能力、促进提高专业能力、塑造职业精神和严守纪律规矩等方面提出加强内部审计队伍能力作风建设要求。
天津市审计局出台《天津市审计局关于推进内部审计工作高质量发展十二项措施》。围绕推动内部审计工作高质量发展目标任务,从加强审计机关对内部审计工作引领、优化内部审计机构设置和人员配备、推动国有企业总审计师制度建设、加强内部审计人员职业培训、加大内部审计质量检查力度、提升内部审计工作规范化水平、加强内部审计信息化建设、积极促进内部审计学科建设、支持指导天津市内部审计协会发展壮大等方面,细化推进内部审计高质量发展的具体措施,进一步明确内部审计工作目标、任务和工作重点,并结合局机关各部门的职责权限,将12项措施责任落实到具体责任单位和部门。
陕西省西安市审计局召开行政事业单位内部审计工作交流座谈会,通报全市行政事业单位内部审计开展情况以及审计调查发现的问题。强调要认清新时代内部审计的使命责任,坚持党的全面领导,以“如臂使指”的站位巩固深化改革成果;服务经济发展,以“如影随形”的自觉服务中心大局工作;融入监督体系,以“如雷贯耳”的震慑切实凝聚监督合力,推动西安内部审计高质量发展。市资源规划局、市场监管局等单位围绕完善内部审计体制机制、建立健全内部审计制度、聚焦主责主业发挥内部审计监督职能等进行交流发言。
策划编辑:何晓源
来源:相关审计机关
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:http://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info
联系电话:400-098-1119 或致电:010-68004186
联 系 人:孙老师 15810764339、邱老师 13811888273 (手机号可加微信咨询)
报名咨询二维码 :

相关文章
内控领域的同仁挚友:岁序更替,华章日新。值此辞旧迎新之际,向每一位深耕内控赛道、坚守合规初心的同行者,致以最诚挚的新年祝福!内控是企业稳健发展的基石,...
2026-01-01 1615
余杭:文旅集团运用"三流合一"思维做优内审项目 2025年,杭州余杭文化旅游投资集团(以下简称该集团)在下辖杭州余杭农业...
2025-12-26 1355
淳安农商行导入舞弊三角理论强化员工审计监督 舞弊三角理论是由美国注册舞弊审核师协会创始人史蒂文·阿伯雷齐特提出。他认为,企业舞弊产生的原因是...
2025-12-17 604
临平:东湖街道导入全要素管理法强化“三资”审计监督 2025年以来,杭州市临平区人民政府东湖街道办事处(以下简称该街道)在陈家木桥经联社和泉...
2025-11-22 548
近年来,杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府(以下简称该镇)在鸬鸟镇前庄村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索运用“三全”策略,即审计内容“全覆盖”、质量管...
2025-10-27 369
近年来,杭州市余杭区径山镇人民政府(以下简称该镇)在径山村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索采取“三会”机制,即进点会、诊断会、研判会,着力发...
2025-09-25 333
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 523
《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)近日发布。《白皮书》显示,2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年,这一...
2025-07-07 648