内控领域的同仁挚友:岁序更替,华章日新。值此辞旧迎新之际,向每一位深耕内控赛道、坚守合规初心的同行者,致以最诚挚的新年祝福!内控是企业稳健发展的基石,...
2026-01-01 1630
近日,北京市审计局印发《2025年内部审计工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),从四个方面明确了全年内部审计工作的重点任务,进一步深化对全市内部审计工作的指导和监督。
一是强化政治意识,坚决落实党对内部审计工作的全面领导。明确各单位内部审计工作要贯彻落实相关法律法规,建立健全单位(党组)领导内部审计工作的体制机制,把加强党的全面领导落实到内部审计工作全过程各环节。加强上级内部审计机构对下级内部审计机构的领导,重要审计报告直接报送单位党委(党组)。
二是立足经济监督定位,聚焦内部审计主责主业。重点从重大战略推进落实、重大项目建设、重大举措落实,财政财务收支和资产负债损益,内部管理领导干部(人员)经济责任,内部控制和风险管理等方面,对内部审计的重点内容、关键环节等提出指导意见。
三是聚焦审计监督全覆盖,不断提升内部审计工作的质效。从做实研究型审计、持续推进审计监督全覆盖、狠抓审计整改和成果运用、推动与其他各类监督贯通协同以及提升规范化水平强化审计质量控制五个方面提出工作要求。
四是聚焦能力作风,强化内部审计队伍建设。从培养内部审计人员政治能力、促进提高专业能力、塑造职业精神和严守纪律规矩等方面提出加强内部审计队伍能力作风建设要求。
《指导意见》的制定是贯彻落实《北京市内部审计规定》的具体举措,将进一步推动全市内部审计工作科学规范开展,促进各单位完善治理、实现目标,以内部审计高质量发展服务保障首都经济社会发展大局。
来源:北京市审计局
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:http://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info
联系电话:400-098-1119 或致电:010-68004186
联 系 人:孙老师 15810764339、邱老师 13811888273 (手机号可加微信咨询)
报名咨询二维码 :

相关文章
内控领域的同仁挚友:岁序更替,华章日新。值此辞旧迎新之际,向每一位深耕内控赛道、坚守合规初心的同行者,致以最诚挚的新年祝福!内控是企业稳健发展的基石,...
2026-01-01 1630
余杭:文旅集团运用"三流合一"思维做优内审项目 2025年,杭州余杭文化旅游投资集团(以下简称该集团)在下辖杭州余杭农业...
2025-12-26 1355
淳安农商行导入舞弊三角理论强化员工审计监督 舞弊三角理论是由美国注册舞弊审核师协会创始人史蒂文·阿伯雷齐特提出。他认为,企业舞弊产生的原因是...
2025-12-17 604
临平:东湖街道导入全要素管理法强化“三资”审计监督 2025年以来,杭州市临平区人民政府东湖街道办事处(以下简称该街道)在陈家木桥经联社和泉...
2025-11-22 549
近年来,杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府(以下简称该镇)在鸬鸟镇前庄村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索运用“三全”策略,即审计内容“全覆盖”、质量管...
2025-10-27 370
近年来,杭州市余杭区径山镇人民政府(以下简称该镇)在径山村“一肩挑”干部经济责任审计等项目中,探索采取“三会”机制,即进点会、诊断会、研判会,着力发...
2025-09-25 333
2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 523
《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)近日发布。《白皮书》显示,2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年,这一...
2025-07-07 649