行政事业单位内部控制评价办法(试点版)第一章 总 则第一条 为规范行政事业单位内部控制评价工作,...
2025-05-16 10
各区县(自治县)财政局,两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区财政局,市级各部门:
为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求,推动各级行政事业单位完善内部控制建设,持续提升财会监督效能,根据《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)和《财政部关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2025〕1号)的有关要求,现就2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作通知如下:
一、总体要求
(一)加强组织协调。各区县、各部门、各单位要进一步提高政治站位,深刻认识新时代内部控制工作的重要意义,更好地发挥内部控制在提升政府治理效能、深化财税体制改革的基础作用。要切实加强内部控制报告编报工作的组织领导,完善工作机制,明确时间节点,层层压实责任,确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”,有序推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。
(二)科学准确填报。各单位应当根据2024年度内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效,以能够反映本单位内部控制真实情况的相关材料为支撑,科学准确编制本单位《2024年度行政事业单位内部控制报告》(见附件1)。各级汇总单位应当对本级及所属单位内部控制报告进行汇总,编制《2024年度地区(部门)汇总内部控制报告》(见附件2)。凡通过网络方式填报的内部控制报告及佐证材料,应当按照规定进行脱敏脱密处理;涉及的敏感信息,应当通过单机版软件填报,并通过光盘、纸质等介质离线报送;严禁报送涉密信息。
(三)提升审核质效。各单位应当参照单位内部控制报告审核说明,对本单位填报的内部控制报告及佐证材料进行审核,重点关注报告的规范性、数据的准确性、数据的合理性以及佐证材料的真实性。各级汇总单位应当参照地区(部门)内部控制报告审核说明,对本级及所属单位内部控制报告进行审核,并在内部控制报告中全面反映审核情况。未经审核的内部控制报告不得上报。各区县、各部门应当抽取不少于10%的所属单位,对其内部控制建设情况和内部控制报告的编报质量进行检查,重点关注内部控制工作组织实施情况和内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性,切实提高编报质量。
(四)强化结果应用。各区县、各部门、各单位应当以内部控制报告编报工作为抓手,积极开展内部控制专题分析、问题整改和成果应用工作,针对内部控制报告反映的突出问题和薄弱环节,及时制定整改措施,进一步完善内部控制体系;挖掘内部控制在完善单位管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值;认真总结本地区(部门)内部控制建设和实施过程中的经验做法和取得成效,形成具有可复制、可推广的典型案例,并在汇总内部控制报告中列示。
二、具体编报要求
(一)各区县、各部门、各单位应当在2025年3月1日以后通过财政部统一报表平台(https://czyw.czj.cq.gov.cn:9797)或重庆市财政局官网“重庆会计之家”栏目进入“2024年度行政事业单位内部控制报告填报系统”开展内部控制报告的编报工作。上年度已填报过的行政事业单位用户名和密码同上年度,本年度新增的行政事业单位用户名和初始密码均为:统一社会信用代码第9到17位加@NKBG。
2024年新组建部门、职能整体划转不再保留的部门不需编报2024年度内部控制报告;涉及部分职能划转的部门正常编报2024年度内部控制报告。
(二)各区县、各部门应当对所属单位开展审核和现场检查,并于4月30日前完成本区县、本部门所属单位内部控制报告的审核汇总,在填报系统中上传汇总内部控制报告的可编辑版本及加盖签章的封面扫描件。内部控制报告应当由本区县(部门)主要负责人签章,并加盖公章。不需再另外报送纸质件。
三、其他事项
(一)编报资料。各区县、各部门、各单位可于2025年2月15日后从财政部网站会计司频道(http://kjs.mof.gov.cn/)“在线服务”栏目中下载查阅内部控制报告系统填报用户操作手册、问题解答、讲解视频、单机版软件、内部控制报告审核说明等资料。
(二)单机版编报。不宜采用网络方式填报的单位,请于2025年2月15日后在财政部网站会计司频道(http://kjs.mof.gov.cn/)“在线服务”栏目下载单机版软件填报。
(三)总结通报。市财政局将适时开展对各区县、各部门内部控制报告的审核工作,并根据《重庆市财政局关于印发<2024年度市级部门综合绩效评价共性指标>的通知》(渝财绩〔2024〕14号)和《重庆市财政局关于印发<2024年度区县财政运行情况综合绩效评价指标>的通知》(渝财绩〔2024〕15号)的要求对全市各区县、各部门开展内部控制相关内容的综合绩效评价。
重庆市财政局
2025年2月25日
近期课程安排:
《国际注册内部控制师CICS资格认证》网络课程学习班:
报名链接:http://www.neikong.com/s/pc/#/course/detail/1527212/1473841/info
联系电话:400-098-1119 或致电:010-68004186
联 系 人:孙老师 15810764339、邱老师 13811888273 (手机号可加微信咨询)
报名咨询二维码 :
相关文章
与关联方资金往来未记入公司编制的记账记录,也未经董事会批准,这一事件在对新城悦服务延迟发布年报形成影响的同时,也将其推向舆论风口。5月13日晚间,新城...
2025-05-15 14
上海、浙江等地相继启动私募基金管理人自查工作,涉及经营各个环节。上海证监局下发通知,要求辖区私募基金管理人在6月中旬前完成规范经营运作的相关工作。自查...
2025-05-15 10
北京商报讯(记者 李海颜)强监管态势延续,银行从业人员因违规行为被追责的情况屡见不鲜。5月13日,北京商报记者梳理发现,开年至今,已有60位...
2025-05-13 22
印发文件提要求河南省审计厅印发《2025年度内部审计工作要点》,对全省各内部审计单位和审计机关全面有效履行职责提出工作要求,并提出强化政治引领,坚持和...
2025-05-13 21
首家进行司法重整的全国性上市房企司法重整进程迎来喜讯。5月11日,金科股份发布公告显示,重庆金科第二次债权人会议表决通过重整计划,且重庆市五中院分别于...
2025-05-13 24
为深入贯彻落实国务院关于走访上市公司、推动上市公司高质量发展的工作部署,甘肃证监局协同地方政府有关部门深化常态化走访工作机制,倾听上市公司声音,努力帮...
2025-05-12 35
首家进行司法重整的全国性上市房企司法重整进程迎来喜讯。5月11日,金科股份发布公告显示,重庆金科第二次债权人会议表决通过重整计划,且重庆市五中院分别于...
2025-05-12 33