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2025-06-12 27
西湖城投集团自设立总审计师制度以来,集团内部审计体系不断完善,成为风险防控与管理升级的有力抓手。其中,在对集团下属子公司西湖环境集团的审计工作中取得显著成果。
西湖环境集团内部审计持续1个月左右,集团审计组主要聚焦西湖环境集团的制度建设、资产管理、合同执行及招投标管理等几方面。通过查资料、看现场、深访谈,全面排查等方式共发现问题32个,提出审计意见5条。通过审计整改后,西湖环境集团制度建设更规范,资产成本把控更严格,合同和招投标风险明显降低。审计整改成果不仅助力环境集团自身稳健运营,也为城投集团其他子公司提供了借鉴。未来,城投集团将在总审计师制度的引领下,持续深化内部审计,计划三年实现子公司内部审计全覆盖,为集团高质量发展持续赋能。
杭州西湖城市建设投资集团有限公司
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