业务人员参与内控师培训,究竟能带来哪些改变? 在企业运营管理中,业务一线是流程落地的“最后一公里”,也是风险防控的关...
2026-08-08 194
为确保2023年度内部控制体系有效运行,近日,大队组织召开内部控制工作小组第一次会议。会议由财务科科长主持,审计科、大队办公室、发展规划科、纪检办公室等内部控制工作小组全体成员参加。

会议首先学习了《山东省核工业二四八地质大队内部控制手册》总则部分内容,了解了内部控制总体框架,明确了单位内部控制的目标、应该遵守的原则、风险评估、控制的方法等。
随后会议对2022年度内部控制工作进行了总结,回顾了大队过去一年在内部控制建设方面取得的成效,从各科室日常工作角度出发,讨论了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目和合同管理等6个方面的内控问题,并对如何加强大队内部控制管理工作提出了建议。
建立大队内部监督制度、加强科室协调沟通、形成制衡机制是规范化管理的必然趋势,也是大队高质量发展的必然要求。今后,内部控制工作小组将继续依照省局及大队党委的工作要求,进一步完善我队内部控制建设体系,促进大队事业规范、科学、高效、高质量运行和发展。(撰稿:梁秀翡 编辑:陈如梦 审核:郝江波、王鑫、史云娣)
来源:山东省地矿局
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