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2025-06-09 5
近日,长海县局内部控制工作领导小组召开2023年第一次内部控制工作领导小组会议。会议由内部控制工作领导小组组长朴辉主持,县局内部控制领导小组副组长及各成员单位负责人参加此次会议。
会议组织学习《开展风险分析排查专项工作方案》,明确县局责任分工,审议《2023年上半年内部控制自我评估报告》。
会议指出,风险分析排查专项工作是规范税收执法权和行政管理权“两权”运行,构建并完善“全面覆盖、全程防控、全员有责”的信息化内控监督体系,各部门要高度重视此项工作,对县局“两权”运行风险进行全面排查,实现“解决三个问题,提升两种能力,筑牢一项基础”目标。
内部控制工作领导小组组长朴辉对进一步开展好风险分析排查专项工作提出三点要求:
一是提高认识,建立健全常态化内部风险管理机制。在内外部监督日趋常态化、全面化、信息化的大形势下,各部门要充分认识风险排查的重要性和紧迫性,牢牢把握“风险精准定位、深度分析和超前防控”的工作主线,积极从被动接受监督向主动从严管理转变、从事后整改问责向事前防范问题产生转变、从督审单一监督向一体化综合监督转变,建立健全常态化内部风险管理机制,推动全面提升税收执法和行政管理水平;
二是多部门联动,强化组织领导。县局内部控制工作领导小组要充分发挥组织领导作用,着眼全局推动责任落实,按县局职责分工,细化责任,把责任压实到人,以主动担当、相互补位凝聚工作合力;
三是有序推进,高效精准落实。各部门要按照风险分析排查的时间表、路线图,积极、科学、有序地推进工作,要安排专人负责、骨干参与大力支持风险分析排查工作,确保按时高效完成任务。
来源:国家税务总局长海县税务局
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