2024年是上市公司内部控制规范体系全面实施的开局之年。近日发布的《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》(下称《白皮书》)表示,上市公司内部控制...
2025-07-07 67
国资主管部门完善监管方式,以管资本为主加强国资监管,厘清国资监管部门与国有企业间权责边界,建立权责清单,清单外事项由企业依法自主决策,清单内事项大幅减少审批或事前备案。监督部门应加强外部监督,建立国有企业监事会、审计、纪检监察等多部门联动的常态化监督检查机制,使经济业务和财务收支在国家法律、法规和制度允许的框架内,良性、高效、安全运行。
一是完善机构设置。
公司管理层及各部门应尽快设立负责人,划定部门职能,明确职责分工,尤其是要科学配置财务岗位人员并加强培训,从各方面、各层次提高企业管理水平。
二是规范财务核算,遵守会计准则。
做到收支有据,账务设置合规、有效,核算正确、及时,能真实反映企业财务状况和经营成果。
三是加强制度建设。
建立健全财务管理各项制度,并认真贯彻执行。组织相关人员将散落于会议纪要、文件、方案、批示中收费依据、支付决策等归集整理,对无依据或依据不足的,重新按程序报批。完善财务基础资料,建立电子档案。
来源:审计行业观察 广州市内部审计协会
选稿编校:黄丽萍 喻琼
责任政审:张瑾
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