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2025-06-24 17
4月10日上午,省计量院召开内部控制制度建设宣贯会,各职能部门、研究所负责人和相关人员参加会议。
会上,省计量院财务资产部负责人裘方岚传达财政部和省财政厅对内部控制的要求,强调内部控制体系建设的重要性,介绍目前院经济活动内部控制改进提升的工作情况及成果。
会议就院内控管理办法和流程手册作详细讲解。宣贯了内部控制的概念、目标、需要遵循的原则和涵盖的内容等,说明了内控手册的组成内容、使用方式和注意要点等。
内部控制体系建设将与计量智治有机结合,更好地服务院事业发展计划,保障经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高服务的效率和效果。
来源:浙江省计量科学研究院
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